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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000510
Monto de la Factura
₲ 3.550.860
Nro. Solicitud de Transferencia
110006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.519

Retención DNCP
₲ 12.525
Retención IVA
₲ 96.842
Retención Renta
₲ 96.842
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198569
Monto Contrato
₲ 13.246.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.465.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.465.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387864
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos Veterinarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4