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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010080
Monto de la Factura
₲ 7.561.900
Nro. Solicitud de Transferencia
161947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.116.091

Retención DNCP
₲ 26.673
Retención IVA
₲ 206.234
Retención Renta
₲ 206.234
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204361
Monto Contrato
₲ 83.511.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.607.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.607.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2