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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011815
Monto de la Factura
₲ 11.695.550
Nro. Solicitud de Transferencia
147358
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.900.251

Retención DNCP
₲ 40.828
Retención IVA
₲ 318.970
Retención Renta
₲ 425.293
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204361
Monto Contrato
₲ 83.511.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.607.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.607.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2