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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013607
Monto de la Factura
₲ 9.608.400
Nro. Solicitud de Transferencia
142874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.041.943

Retención DNCP
₲ 33.891
Retención IVA
₲ 262.047
Retención Renta
₲ 262.047
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201110
Monto Contrato
₲ 59.873.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.417.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.417.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391990
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4