Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013042
Monto de la Factura
₲ 6.507.937
Nro. Solicitud de Transferencia
107360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.124.266
Retención DNCP
₲ 22.955
Retención IVA
₲ 177.489
Retención Renta
₲ 177.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201110
Monto Contrato
₲ 59.873.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.417.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.417.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391990
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4