Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014354
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50578
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.899.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)