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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014532
Monto de la Factura
₲ 21.558.650
Nro. Solicitud de Transferencia
66531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.558.650

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51737
Monto Contrato
₲ 21.558.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.501.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.501.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)