Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50969
Monto Contrato
₲ 3.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.404.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.404.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236309
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)