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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 23.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.749.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48443
Monto Contrato
₲ 23.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.232.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.232.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229359
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)