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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0132311
Monto de la Factura
₲ 799.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55546
Monto Contrato
₲ 18.037.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.597.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.597.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)