Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009435
Monto de la Factura
₲ 2.799.300
Nro. Solicitud de Transferencia
110282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.799.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55546
Monto Contrato
₲ 18.037.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.597.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.597.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)