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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.350.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65989
Monto Contrato
₲ 19.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.292.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.292.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma