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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 4.810.750
Nro. Solicitud de Transferencia
92594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.810.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51057
Monto Contrato
₲ 51.355.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.837.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.837.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1