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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 10.722.300
Nro. Solicitud de Transferencia
102200
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.722.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51057
Monto Contrato
₲ 51.355.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.837.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.837.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1