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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 8.761.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.761.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57694
Monto Contrato
₲ 75.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.344.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.344.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239672
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)