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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 641.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70112
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52560
Monto Contrato
₲ 641.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)