Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004831
Monto de la Factura
₲ 2.340.745
Nro. Solicitud de Transferencia
59661
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50307
Monto Contrato
₲ 2.340.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.226.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)