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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0016084
Monto de la Factura
₲ 440.550
Nro. Solicitud de Transferencia
61989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.980

Retención DNCP
₲ 1.570
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51166
Monto Contrato
₲ 9.251.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.389.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.389.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238741
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)