Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51741
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)