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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002398
Monto de la Factura
₲ 260.854
Nro. Solicitud de Transferencia
126429
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.706

Retención DNCP
₲ 920
Retención IVA
₲ 7.114
Retención Renta
₲ 7.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144789
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.124.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.124.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas