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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003962
Monto de la Factura
₲ 1.901.043
Nro. Solicitud de Transferencia
177938
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.643

Retención DNCP
₲ 6.706
Retención IVA
₲ 51.847
Retención Renta
₲ 51.847
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144789
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.124.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.124.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas