Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003611
Monto de la Factura
₲ 212.168
Nro. Solicitud de Transferencia
144727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.848
Retención DNCP
₲ 748
Retención IVA
₲ 5.786
Retención Renta
₲ 5.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144789
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.124.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.124.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas