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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 1.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.432

Retención DNCP
₲ 5.568
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
024-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-92004
Monto Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.210.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.143.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276119
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH