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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004745
Monto de la Factura
₲ 2.116.952
Nro. Solicitud de Transferencia
100968
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.183

Retención DNCP
₲ 7.544
Retención IVA
₲ 57.735
Retención Renta
₲ 38.490
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
67-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102338
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.444.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.444.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283288
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH