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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 67.978.250
Nro. Solicitud de Transferencia
170593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.781.655

Retención DNCP
₲ 239.778
Retención IVA
₲ 1.853.952
Retención Renta
₲ 1.853.952
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLMIRO JOSE DALAPORTA
RUC
6100131-7
Número de Contrato
PBS/CD/1/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179253
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.794.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.794.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369360
Nombre de la Licitación
Instalación de Infraestructura para la Provisión de Agua Potable (Medicina)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado