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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008279
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.816.510

Retención DNCP
₲ 26.922
Retención IVA
₲ 48.409
Retención Renta
₲ 208.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
PBS/CD/02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-170083
Monto Contrato
₲ 83.770.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.163.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.425.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PASAJES AEREOS ADREFERENDUM RECTORADO-PLURIANUAL-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado