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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38687
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-23750
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.580.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.580.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210626
Nombre de la Licitación
Alquileres para eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales