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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42975
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.040.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24743
Monto Contrato
₲ 11.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.498.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.498.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional