Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002019
Monto de la Factura
₲ 3.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34338
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.721
Retención DNCP
₲ 14.340
Retención IVA
₲ 82.274
Retención Renta
₲ 73.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-129635
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.669.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308163
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica