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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001425
Monto de la Factura
₲ 14.693.600
Nro. Solicitud de Transferencia
153879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.042.876

Retención DNCP
₲ 53.350
Retención IVA
₲ 325.181
Retención Renta
₲ 272.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-129635
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.669.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308163
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica