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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022224
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.720

Retención DNCP
₲ 2.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-158358
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.094.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.094.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica