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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007503
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.735

Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Multa
₲ 162.000

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-167978
Monto Contrato
₲ 18.664.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.693.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.693.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica