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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002289
Monto de la Factura
₲ 12.468.885
Nro. Solicitud de Transferencia
84849
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.782

Retención DNCP
₲ 43.981
Retención IVA
₲ 340.061
Retención Renta
₲ 340.061
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-163579
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.025.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.025.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346680
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica