Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 5.010.710
Nro. Solicitud de Transferencia
147549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.765.094
Retención DNCP
₲ 17.856
Retención IVA
₲ 136.656
Retención Renta
₲ 91.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114827
Monto Contrato
₲ 27.170.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.886.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.886.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289236
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4