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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 1.056.830
Nro. Solicitud de Transferencia
147559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.987

Retención DNCP
₲ 3.843
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114827
Monto Contrato
₲ 27.170.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.886.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.886.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289236
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4