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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050439
Monto de la Factura
₲ 26.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.265.684

Retención DNCP
₲ 94.679
Retención IVA
₲ 724.582
Retención Renta
₲ 483.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107496
Monto Contrato
₲ 134.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.638.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.638.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3