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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.747

Retención DNCP
₲ 2.708
Retención IVA
₲ 20.727
Retención Renta
₲ 13.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
96/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114107
Monto Contrato
₲ 85.498.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.379.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.379.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (2º Llamado)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1