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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000982
Monto de la Factura
₲ 2.696.050
Nro. Solicitud de Transferencia
118935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.685.971

Retención DNCP
₲ 10.079
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106588
Monto Contrato
₲ 50.992.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.135.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.135.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2