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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 13.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115031
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.965.686

Retención DNCP
₲ 48.587
Retención IVA
₲ 371.836
Retención Renta
₲ 247.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108701
Monto Contrato
₲ 48.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.409.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.409.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2