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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146

Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108701
Monto Contrato
₲ 48.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.409.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.409.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2