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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 730.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.978

Retención DNCP
₲ 2.604
Retención IVA
₲ 19.931
Retención Renta
₲ 13.287
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
57/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109302
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.680.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.680.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3