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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 3.189.450
Nro. Solicitud de Transferencia
174830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.109

Retención DNCP
₲ 11.366
Retención IVA
₲ 86.985
Retención Renta
₲ 57.990
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117592
Monto Contrato
₲ 19.990.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.676.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.676.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3