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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002791
Monto de la Factura
₲ 502.400
Nro. Solicitud de Transferencia
16631
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.610

Retención DNCP
₲ 1.790
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114143
Monto Contrato
₲ 17.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.622.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)