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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002321
Monto de la Factura
₲ 25.460.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.212.473

Retención DNCP
₲ 90.732
Retención IVA
₲ 694.377
Retención Renta
₲ 462.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117816
Monto Contrato
₲ 51.685.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.561.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.561.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóner, Papeles y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)