Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 2.038.636
Nro. Solicitud de Transferencia
88249
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.872
Retención DNCP
₲ 7.991
Retención IVA
Retención Renta
₲ 40.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA RAQUEL SOSA ROMERO
RUC
1362379-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103815
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.109.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.109.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276627
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)