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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 4.625.105
Nro. Solicitud de Transferencia
150641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.398.391

Retención DNCP
₲ 16.482
Retención IVA
₲ 126.139
Retención Renta
₲ 84.093
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR MERELES DUARTE
RUC
316990-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110557
Monto Contrato
₲ 23.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.134.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.134.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3