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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 10.430.390
Nro. Solicitud de Transferencia
104519
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.919.112

Retención DNCP
₲ 37.170
Retención IVA
₲ 284.465
Retención Renta
₲ 189.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105004
Monto Contrato
₲ 54.904.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.336.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.336.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283472
Nombre de la Licitación
CD N° 20/14 Adquisiscion de Articulos de Ferreteria - Segundo Llamado de los Items Declarados Desierto CD Nº 12/14 ID Nº 276.371 AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional