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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0022619
Monto de la Factura
₲ 4.748.050
Nro. Solicitud de Transferencia
138526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.515.309

Retención DNCP
₲ 16.920
Retención IVA
₲ 129.492
Retención Renta
₲ 86.329
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-121772
Monto Contrato
₲ 54.898.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.207.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.207.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306030
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional