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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 2.680.400
Nro. Solicitud de Transferencia
179232
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.549.011

Retención DNCP
₲ 9.552
Retención IVA
₲ 73.102
Retención Renta
₲ 48.735
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-120685
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.832.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.832.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302801
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales