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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 64.600
Nro. Solicitud de Transferencia
101357
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.365

Retención DNCP
₲ 235
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-120685
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.832.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.832.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302801
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales